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北京市紫竹院公园管理处2021年度部门决算

 

时间:2022/9/15 10:00:00 点击数:1883

 

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      第一部分 2021年度部门决算报表
      一、收入支出决算总表
      二、收入决算表
      三、支出决算表
      四、财政拨款收入支出决算总表
      五、一般公共预算财政拨款支出决算表
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
      十、财政拨款“三公”经费支出决算表
      十一、政府采购情况表
      十二、政府购买服务支出情况表
      第二部分 2021年度部门决算说明
      第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
      第四部分 2021年度部门绩效评价情况

    第一部分 2021年度部门决算报表


    报表详见附件。

    第二部分 2021年度部门决算说明


    一、单位基本情况
    (一)机构设置、职责
    北京市紫竹院公园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位,隶属于北京市公园管理中心。
    主要职责:
    北京市紫竹院公园管理处主要职能包括:公园设施维护及管理,公园游览与娱乐项目组织管理,园区绿地管理、植物栽培与养护,推广科普宣传教育,提供餐饮服务等。
    (二)人员构成情况
    事业编制388人,实有人数360人。
    二、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计14109.17万元,比上年减少635.57万元,下降4.31%。
    (一)收入决算说明
    2021年度本年收入合计14027.20万元,比上年减少717.54万元,下降4.87%,其中:财政拨款收入11419.79万元,占收入合计的81.41%;上级补助收入306.15万元,占收入合计的2.18%;事业收入1268.52万元,占收入合计的9.04%;其他收入1032.75万元,占收入合计的7.36%。
    (二)支出决算说明
    2021年度本年支出合计13954.54万元,比上年减少765.81万元,下降5.20%,其中:基本支出13164.41万元,占支出合计的94.34%;项目支出686.27万元,占支出合计的4.92%;上缴上级支出103.86万元,占支出合计的0.74%;。
    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收、支总计11419.79万元,比上年增加113.46万元,增长1.00%。主要原因:按照“保人员、保运转、保重点”的原则,今年的资金结构安排有所调整。
    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2021年度一般公共预算财政拨款支出11303.38万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出842.71万元,占本年财政拨款支出7.46%; 卫生健康支出504.31万元,占本年财政拨款支出4.46%;城乡社区支出9055.60万元,占本年财政拨款支出80.11%;农林水支出900.76万元,占本年财政拨款支出7.97%。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算842.71万元,与2021年年初预算一致。
    “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算842.71万元,与2021年年初预算一致。
    2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算504.31万元,与2021年年初预算一致。
    “行政事业单位医疗”(款)2021年度决算504.31万元,与2021年年初预算一致。
    3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算9055.60万元,比2021年年初预算增加76.23万元,增长0.85%。其中:
    “城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算9055.60万元,比2021年年初预算增加76.23万元,增长0.85%。主要原因:因人员经费调整,年中追加相关基本经费。
    4、“农林水支出”(类)2021年度决算900.76万元,比2021年年初预算增加67.30万元,增长8.07%。其中:
    “林业和草原”(款)2021年度决算846.14万元,比2021年年初预算增加92.68万元,增长12.30%。主要原因:年中增加重点工作任务,相应增加项目经费。
    “水利”(款)2021年度决算54.61万元,比2021年年初预算减少25.39万元,下降31.74%。主要原因:本年雨水较多,我单位河湖用水项目支出减少。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出。
    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项支出。
    七、财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11152.63万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费支出。

    第三部分2021年度其他重要事项的情况说明


    一、“三公”经费财政拨款决算情况
    本单位不属于“三公”经费统计范围 。
    二、机关运行经费支出情况
    本单位不属于机关运行经费统计范围。
    三、政府采购支出情况
    2021年政府采购支出总额1465.35万元,其中:政府采购货物支出19.80万元,政府采购工程支出360.17万元,政府采购服务支出1085.38万元。授予中小企业合同金额1246.12万元,占政府采购支出总额的85.04%,其中:授予小微企业合同金额801.83万元,占政府采购支出总额的54.72%。
    四、国有资产占用情况
    2021年车辆4台,88.90万元;单位价值50万元以上的通用设备8台(套),单位价值100万元以上的专用设备4台(套)。
    五、政府购买服务支出说明
    本单位不属于政府购买服务购买主体。
    六、专业名词解释
    1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    8.卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出。
    9.城乡社区支出:反映政府在城乡社区事务方面的支出。
    10.农林水支出:反映政府在农林水事务方面的支出。

    第四部分 2021年度部门绩效评价情况


    项目支出绩效自评表见附件。

     

     

     

 

  
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